Orden de Compra. Nº1540-2178-SE25 "1540-56-LQ25 CONVENIO PASAJES PNT-PUQ USUARIOS Y FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025, SOME"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1540-2178-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-10-2025
Nombre de la Orden de Compra 1540-56-LQ25 CONVENIO PASAJES PNT-PUQ USUARIOS Y FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025, SOME
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1540-56-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ESPAÑA 1650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4911 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
R.U.T. 61.607.904-2
Dirección de Facturación AV. España 1650
Comuna Puerto Natales
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AV. España 1650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BUS-SUR® VIAJES
Razón Social TRANSP DE PASAJEROS Y CARGA Y GANADERA AQUILINO SI
R.U.T. 76.496.700-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BUS-SUR® VIAJES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos2718Unidad no definidaSER-033 SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRE NAT- PUQConvenio de suministros de Pasajes para el traslado de pacientes desde la ciudad de Puerto Natales hacia el Hospital Clínico de Punta Arenas ida y regreso, y traslado de funcionarios para fines Institucionales del Hospital, (SIN COMISION DE SERVICIO) $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.123.400 $ 17.123.400
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos9Unidad no definidaSER-033 SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRE NAT- PUQConvenio de suministros de Pasajes para el traslado de pacientes desde la ciudad de Puerto Natales hacia el Hospital Clínico de Punta Arenas ida y regreso, y traslado de funcionarios para fines Institucionales del Hospital, (COMISION DE SERVICIO) $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.700 $ 56.700
Total Neto $ 17.180.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 17.180.100

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.