|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
691808-339-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
20-12-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de arriendo de 3 contenedores de basura de 20m3 de capacidad |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
|
|
R.U.T. |
60.910.047-8 |
|
Dirección de Facturación |
JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 |
|
Comuna |
Ñuñoa
|
|
Impuesto |
209950 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
JOSE PEDRO ALESSANDRI 774 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
C & D Ltda. |
|
Razón Social |
TRANSPORTE Y RECOLECCION DE RESIDUOS C&D LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.043.715-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
C & D Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76121502
| Recolección, transformación o eliminación de residuos líquidos | 3 | Unidad | Contenedores de basura 20m3 litros de capacidad (ver anexo economico)
| |
$ 310.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 930.000
|
$ 930.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 930.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 175.000
|
|
IVA 19 %
|
$ 209.950
|
|
$ 1.314.950
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.