Orden de Compra. Nº2724-667-AG25 "DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2724-667-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-02-2025
Nombre de la Orden de Compra DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-29-06-001-002-001 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
Comuna San Carlos
Impuesto 146752,59843
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL FERREMONT INSTALACIONES
Razón Social COMERCIAL FERREMONT SPA
R.U.T. 77.334.794-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL FERREMONT INSTALACIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201803
Discos duros3UnidadDISCOS DUROS DE 6TB WESTERN DIGITAL PURPLE, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. SE SOLICITA ADJUNTAR DETALLE DE LA OFERTA.  $ 192.561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 577.683 $ 577.682
43201803
Discos duros3UnidadCABLE DE DATOS SATA, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. SE SOLICITA ADJUNTAR DETALLE DE LA OFERTA.  $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.700 $ 89.700
43201803
Discos duros3UnidadCABLE DE PODER SATA, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. SE SOLICITA ADJUNTAR DETALLE DE LA OFERTA.  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
Total Neto $ 772.382
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 146.753
TOTAL OC $ 919.135


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.956.503-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 11.956.503-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.