|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
877-110-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-08-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de cajas de archivo grandes - SS.GG |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
60.511.130-0 |
|
Dirección de Facturación |
Teatinos 220 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
17242,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 220 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| BENEFICIARIOS FINALES |
|
SOCIOS Y ACCIONISTAS
|
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
|
|
1.-
|
SANDRA ESTER HERRERA ARCE
|
80.00%
|
|
2.-
|
RICARDO ADRIÁN PEREIRA ARANDA
|
20.00%
|
|
|
|
Proveedor |
E-Provee |
|
Razón Social |
E-PROVEE SPA
|
|
R.U.T. |
77.042.972-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
E-Provee |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44122019
| Cajas de archivo o accesorios | 30 | Caja | Caja de archivo
? Alto: 29,5 cm
? Ancho: 36 cm
? Largo: 45 cm
? Tipo Megabox o similiar | |
$ 3.025,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 90.750
|
$ 90.750
|
|
|
Total Neto
|
$ 90.750
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 17.242
|
|
$ 107.992
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.