|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4322-451-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-09-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO CAMARA 360 ACTIVIDAD PROGRAMA MUJERES 4322-358-COT24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PERQUENCO
|
|
R.U.T. |
69.190.300-1 |
|
Dirección de Facturación |
Esmeralda 497 |
|
Comuna |
Perquenco
|
|
Impuesto |
66500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda 497 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ISAMAR |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA DIEGO MIRANDA NAHUELPAN E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
77.262.436-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ISAMAR |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad | SERVICIO DE CAMARA 360 POR DOS HORAS PARA EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DESDE LAS 20:30 HRS, CON LAS SIGUIENTES ESPECFICACIONES TECNICAS: PLATAFORMA DE 100 CMTS, DESCARGA DE VIDEO EN SEGUNDO, ALFOMBRA ROJA, ILUMINACION LED, COTILLON PARA LOS VIDEOS, OPERADOR PARA LA PLATAFORMA, CON CAPACIDAD PARA 4 PERSONAS . | |
$ 350.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 350.000
|
$ 350.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 350.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 66.500
|
|
$ 416.500
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.