|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1515-81-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
20-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
EMERGENCIA T-3 LICITACION PRIVADA 1515-13-B224 RIO NEGRO V.4 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
|
|
Proveniente de Licitación
|
1515-13-B224 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE OSORNO
|
|
R.U.T. |
60.511.102-5 |
|
Dirección de Facturación |
O Higgins 667 Piso 2 Of. 1 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
432663,63 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
O Higgins 667 Piso 2 Of. 1 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
16-05-2025 |
|
|
|
Proveedor |
ARTURO |
|
Razón Social |
OMAR ARTURO ROSAS KRAM
|
|
R.U.T. |
8.900.505-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ARTURO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
83101501
| Abastecimiento de agua | 1 | Unidad | Distribución de agua potable destinada a consumo humano, comuna de Río Negro. 3 Camiones.
ESTADO DE PAGO SEPTIEMBRE 2024
RELIQUIDACION LITROS CAMIÓN NF6650
| SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COMUNA DE RIO NEGRO, POR MES DE SEPTIEMBRE
ESTADO DE PAGO N°4 RELIQUIDACION LITROS CAMIÓN NF6650 |
$ 2.277.177,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.277.177
|
$ 2.277.177
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.277.177
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 432.664
|
|
$ 2.709.841
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.