Orden de Compra. Nº1515-81-SE25 "EMERGENCIA T-3 LICITACION PRIVADA 1515-13-B224 RIO NEGRO V.4"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1515-81-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2025
Nombre de la Orden de Compra EMERGENCIA T-3 LICITACION PRIVADA 1515-13-B224 RIO NEGRO V.4
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 1515-13-B224
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE OSORNO
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE OSORNO
R.U.T. 60.511.102-5
Dirección de Unidad de Compra O Higgins 667 Piso 2 Of. 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 127
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE OSORNO
R.U.T. 60.511.102-5
Dirección de Facturación O Higgins 667 Piso 2 Of. 1
Comuna *
Impuesto 432663,63
Dirección de Envío de la Factura O Higgins 667 Piso 2 Of. 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARTURO
Razón Social OMAR ARTURO ROSAS KRAM
R.U.T. 8.900.505-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARTURO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101501
Abastecimiento de agua1UnidadDistribución de agua potable destinada a consumo humano, comuna de Río Negro. 3 Camiones. ESTADO DE PAGO SEPTIEMBRE 2024 RELIQUIDACION LITROS CAMIÓN NF6650 SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COMUNA DE RIO NEGRO, POR MES DE SEPTIEMBRE ESTADO DE PAGO N°4 RELIQUIDACION LITROS CAMIÓN NF6650 $ 2.277.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.277.177 $ 2.277.177
Total Neto $ 2.277.177
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 432.664
TOTAL OC $ 2.709.841


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.