Orden de Compra. Nº
4247-312-SE24
"
AUTIRIZA TRATO DIRECTO EMERGENCIA CLIMATICA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4247-312-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
AUTIRIZA TRATO DIRECTO EMERGENCIA CLIMATICA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T.
69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra
Caupolican 1147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T.
69.040.900-3
Dirección de Facturación
CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
Comuna
Punitaqui
Impuesto
74214
Dirección de Envío de la Factura
CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
vitalia del carmen cordero bugueño
Razón Social
VITALIA DEL CARMEN CORDERO BUGUENO
R.U.T.
7.343.506-4
Sucursal
vitalia del carmen cordero bugueño
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
3
Bolsa
BOLSAS DE PASTILLAS GRANDES
BOLSAS DE PASTILLAS GRANDES
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
50202301
Agua
100
Botella
BOTELLAS DE AGUA 700CC.
BOTELLAS DE AGUA 700CC.
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.000
$ 65.000
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
20
Unidad
QUEQUES
QUEQUES
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
14111703
Toallas de papel
4
Unidad
NOVA
NOVA
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.600
$ 5.600
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad
ENDULZANTES
ENDULZANTES
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
50202304
Jugos y néctar envasados
20
Unidad
JUGOS NECTAR
JUGOS NECTAR
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
200
Unidad
VASOS TERMICOS
VASOS TERMICOS
$ 40,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
52151704
Cucharas domésticas
200
Unidad
CUCHARAS DE TE
CUCHARAS DE TE
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
50201706
Café
4
Tarro
CAFE GRANDE
CAFE GRANDE
$ 14.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.000
$ 56.000
50181901
Pan fresco
20
kilogramo
KILOS DE PAN
KILOS DE PAN
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
2
kilogramo
KILOS DE AZUCAR
KILOS DE AZUCAR
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
50131801
Queso natural
80
Lámina
LAMINAS DE QUESO
LAMINAS DE QUESO
$ 275,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
80
Lámina
LAMINAS DE JAMON
LAMINIAS DE JAMON
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Paquete
PAQUETES GALLETAS VINO
PAQUETES GALLETAS VINO
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Paquete
PAQUETES GALLETAS CHAMPAÑA
PAQUETES GALLETAS CHAMPAÑA
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
52121602
Servilletas
3
Paquete
PAQUETES DE SERVILLETAS
PAQUETES DE SERVILLETAS
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
Total Neto
$ 390.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 74.214
TOTAL OC
$ 464.814
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.