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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3806-66-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DE ASEO, PRESUPUESTO 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EMPEDRADO
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R.U.T. |
69.120.200-3 |
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Dirección de Facturación |
O'higgins 422 |
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Comuna |
Empedrado
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Impuesto |
186041,16 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O'higgins 422 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL OCTAVA LTDA |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA
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R.U.T. |
76.046.716-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL OCTAVA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53131608
| Jabones | 1 | Pack | INSUMOS DE ASEO | TOALLAS, SABANILLAS, PASTILLAS, JABON, CLORO LIMPIA VIDRIO Y MAS.. |
$ 979.164,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 979.164
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$ 979.164
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Total Neto
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$ 979.164
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 186.041
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$ 1.165.205
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.