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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2380-183-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD, PARA USO DE BODEGA MUNICIPAL, DAF, SEGÚN OS 146417 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 857 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
201793,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 857 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Dipro Integral |
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Razón Social |
DIPROMERC SPA
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R.U.T. |
78.005.746-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Dipro Integral |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121801
| Plumeros | 10 | Unidad | PLUMERO RETRÁCTIL LIMPIADOR POLVO EXTENSIBLE MANGO 70-120 CM, SEGÚN IMAGEN ADJUNTA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
$ 8.517,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 85.170
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$ 85.170
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31201513
| Cintas de seguridad no-resbalón | 25 | Unidad | CINTA ANTIDESLIZANTE PARA PISO DE COLOR NEGRO Y AMARILLO DE 5CM X 50 METROS | |
$ 4.190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 104.750
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$ 104.750
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46171501
| Candados | 25 | Unidad | CANDADOS DE SEGURIDAD DE 60 MM, SEGÚN IMAGEN ADJUNTA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
$ 34.886,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 872.150
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$ 872.150
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Total Neto
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$ 1.062.070
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 201.793
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$ 1.263.863
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.