Orden de Compra. Nº5416-194-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5416-104-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5416-194-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5416-104-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado VIPDPO001 -030501032178 del sistema Global 3000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T. 70.783.100-6
Dirección de Facturación Benavente Nº 980
Comuna La Serena
Impuesto 30210
Dirección de Envío de la Factura Benavente Nº 980
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor casa zumaran
Razón Social ESTEBAN ENRIQUE QUIROGA CARVAJAL
R.U.T. 17.979.014-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal casa zumaran
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1PackSERVICIO CATERING PARA 40 PERSONAS QUE INCLUYA: CAFÉ DE GRANO/JUGOS NATURALES, 2 BOCADOS DULCES PP, 2 TAPADITOS SALDOS PP, 1 SHOT DE POSTRE, 1 BROCHETA FRIA O CALIENTE PP, 1 BROCHETA DE FRUTA PP, 1 GALLETA CASERA PP. SERVICIO DEBE INCLUIR LECHE ESPUMADA PARA CORTAR CAFÉ, MESAS, MANTELES, DECORACIÓN EN FLORES, ALZADORES, PERCOLADORAS Y/O CAFETERA INDUSTRIAL, LOZA TAZAS, VASOS DE POLIPAPEL, VASOS DE VIDRIO. FECHA: 28 de marzo a las 15:00 horas en dependencias del departamento de Astronomía.Según lo cotizado en compra ágil 5416-104-COT25. $ 159.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.000 $ 159.000
Total Neto $ 159.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.210
TOTAL OC $ 189.210


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.573.554-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 17.979.014-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 9.272.267-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.