Orden de Compra. Nº3594-614-AG24 "ALIMENTOS 1+1, PROG. CENTRO DIURNO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3594-614-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS 1+1, PROG. CENTRO DIURNO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 614 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
R.U.T. 69.140.200-2
Dirección de Facturación O'Higgins 403
Comuna Portezuelo
Impuesto 8991,75
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 403
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor WALTER HERNAN GALAZ PASSARINI
Razón Social WALTER HERNAN GALAZ PASSARINI
R.U.T. 15.435.040-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal WALTER HERNAN GALAZ PASSARINI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192303
Postres, helados o yogurt congelado75UnidadALIMENTACIÓN SOLICITADA ( YOGHURT 1+1 SIN LACTOSA) PRODUCTO A ENTREGAR EL DÍA JUEVES 22 DE AGOSTO A LAS 16:00 HORAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.   $ 631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.325 $ 47.325
Total Neto $ 47.325
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.992
TOTAL OC $ 56.317


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.779.906-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.686.278-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.284.929-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.765.896-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.918.435-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.184.461-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.961.005-5 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.974.705-0 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 15.435.040-3 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.765.896-4 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.918.435-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.