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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
802-75-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 802-49-COT23. Revisión y recarga de extintores |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
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R.U.T. |
72.396.000-2 |
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Dirección de Facturación |
Ramirez 1067 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
16720 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ramirez 1067 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-11-2023 |
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Proveedor |
Extintores del Norte |
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Razón Social |
MARIA MARINA NARVAEZ DE BEJARANO
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R.U.T. |
23.315.787-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Extintores del Norte |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 2 | Carga | Dos mantenciones anuales para extintores a base de anhídrido carbónico, Co2, multipropósito, para fuego tipo BC, de 2 Kg. | |
$ 8.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.000
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$ 16.000
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46191601
| Extintores | 8 | Carga | Siete mantenciones anuales para extintores a base de polvo químico seco P.Q.S., multipropósito, para fuego tipo ABC, de 6 Kg. | |
$ 9.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.000
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$ 72.000
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Total Neto
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$ 88.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.720
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$ 104.720
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.