|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2066-243-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
23-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra CAPACITACION H .GALVARINO generada por invitación a compra ágil: 2066-87-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Galvarino |
|
Razón Social |
Hospital Galvarino
|
|
R.U.T. |
61.602.240-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Galvarino
|
|
R.U.T. |
61.602.240-7 |
|
Dirección de Facturación |
Mac-Iver 498 |
|
Comuna |
Galvarino
|
|
Impuesto |
118151,31 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Mac-Iver 498 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
marcelagomezrosas |
|
Razón Social |
MARCELA VERÓNICA GÓMEZ ROSAS
|
|
R.U.T. |
11.584.617-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
marcelagomezrosas |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
93131607
| Servicios de distribución de alimentos | 1 | Unidad | SE REQUIERE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION H. GALVARINO,PARA EL DIA 27 DE MAYO 2025.SERAN PARA 25 PERSONAS EN TOTAL.SE VA A CONSIDERAR A LOS PROVEEDORES QUE YA HAN PRESTADO SERVICIO EN EL ESTABLECIMIENTO Y SU EVALUACION SEA MAYOR A 5. DEJAR TODO LIMPIO AL TERMINAR.
SE ADJUNTA MENU EN ANEXO. | SE REQUIERE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION H. GALVARINO,PARA EL DIA 27 DE MAYO 2025.SERAN PARA 25 PERSONAS EN TOTAL.SE VA A CONSIDERAR A LOS PROVEEDORES QUE YA HAN PRESTADO SERVICIO EN EL ESTABLECIMIENTO Y SU EVALUACION SEA MAYOR A 5. DEJAR TO |
$ 621.849,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 621.849
|
$ 621.849
|
|
|
Total Neto
|
$ 621.849
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 118.151
|
|
$ 740.000
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.