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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1477-186-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mant. preventiva 6/6 PMA RM. Termino contrato |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1477-20-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación de Asistencia Judicial RM
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R.U.T. |
70.786.200-9 |
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Dirección de Facturación |
Agustinas Nº1419 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
435416,73 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Agustinas Nº1419 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-05-2025 |
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Proveedor |
CLEANROOM |
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Razón Social |
CLEANROOM SPA
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R.U.T. |
76.371.862-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CLEANROOM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparació | 1 | Unidad no definida | cuota 6/6 mantenciones semestrales para pisos 9 y 10 Miraflores 178 piso 10, Santiago. | Mantención preventiva, según licitación 1477-20-LE22
Termino contrato |
$ 2.291.667,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.291.667
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$ 2.291.667
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Total Neto
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$ 2.291.667
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 435.417
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$ 2.727.084
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.