|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1218463-14-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1218463-14-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA
|
|
R.U.T. |
70.892.100-9 |
|
Dirección de Facturación |
Ánima de Diego 550 |
|
Comuna |
La Serena
|
|
Impuesto |
129276 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ánima de Diego 550 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DAMM SpA |
|
Razón Social |
COMPRA VENTA Y COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DEPORTIVOS SPA
|
|
R.U.T. |
77.735.942-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
DAMM SpA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49101701
| Medallas | 270 | Unidad | Medallas color doradas 5 cm grabadas con cinta tricolor
| |
$ 840,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 226.800
|
$ 226.800
|
49101701
| Medallas | 270 | Unidad | Medallas color plateadas 5 cm grabadas con cinta tricolor
| |
$ 840,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 226.800
|
$ 226.800
|
49101701
| Medallas | 270 | Unidad | Medallas color bronce 5 cm grabadas con cinta tricolor | |
$ 840,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 226.800
|
$ 226.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 680.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 129.276
|
|
$ 809.676
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.