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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1469-1011-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
20-27500 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1469-886-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Universidad de Talca |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
70.885.500-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
70.885.500-6 |
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Dirección de Facturación |
1 Poniente 1141 Talca |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
231592,52 |
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Dirección de Envío de la Factura |
1 Poniente 1141 Talca |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CREAPOLIS |
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Razón Social |
ADN CREATIVO SPA
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R.U.T. |
77.771.398-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CREAPOLIS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad | SE REQUIERE MANTENCION DE EQUIPOS. 1 Chiller 3000 (Enfriador de Agua). 1 Cama de corte y grabado panel de abeja. 1 -Eje Rotativo para grabar objetos cilíndricos. Según especificaciones técnicas adjuntas. Se solicita enviar cotización. | |
$ 1.218.908,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.218.908
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$ 1.218.908
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Total Neto
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$ 1.218.908
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 231.593
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$ 1.450.501
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.