|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3415-154-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
08-08-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3415-164-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Escuela de los Servicios - ESCSERV |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.936.700-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.936.700-6 |
|
Dirección de Facturación |
Valenzuela Llanos 623 |
|
Comuna |
La Reina
|
|
Impuesto |
163400 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Valenzuela Llanos 623 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
INAC LTDA. |
|
Razón Social |
INGENIERIA ADOLFO CARRASCO LIMITADA
|
|
R.U.T. |
79.944.590-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
INAC LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería | 1 | Unidad | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 10 TERMOS CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS | |
$ 860.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 860.000
|
$ 860.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 860.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 163.400
|
|
$ 1.023.400
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.