Orden de Compra. Nº2783-653-SE24 "ARRIENDO DE MAQUINAS POR EMERGENCIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2783-653-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE MAQUINAS POR EMERGENCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra Portales 555 La Ligua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Facturación Portales 555 La Ligua
Comuna La Ligua
Impuesto 934040
Dirección de Envío de la Factura Portales 555 La Ligua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAQUINARIAS FREDES SPA
Razón Social MAQUINARIAS FREDES SPA
R.U.T. 77.962.363-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAQUINARIAS FREDES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaREGULARIZACIÒN POR ARRIENDO DE MAQUINARIA EN TRABAJOS PRESTADO PARA LA MUNICIPALIDAD POR EMERGENCIA COMUNAL, SEGÙN DECRETO DE ALCALDÌA Nº6177/2024  $ 4.916.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.916.000 $ 4.916.000
Total Neto $ 4.916.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 934.040
TOTAL OC $ 5.850.040


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.