Orden de Compra. Nº3117-475-AG24 "ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA CENTRO DE REHABILITACIÓN DALEGRÍA "
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3117-475-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA CENTRO DE REHABILITACIÓN DALEGRÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (V)
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 1° Z.N.
R.U.T. 61.102.006-6
Dirección de Facturación SUBIDA VA ALESSANDRI S/N INTERIOR HOSPITAL NAVAL
Comuna Viña del Mar
Impuesto 59850
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA VA ALESSANDRI S/N INTERIOR HOSPITAL NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INKTECH MARKET LTDA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS E INSUMOS COMPUTACIONALES INK TECH MARKET LIMITADA
R.U.T. 76.783.176-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INKTECH MARKET LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTINTA NEGRA PARA IMPRESORA HP DESJET 3775 NEGRO (MARCA REFERENCIAL, SIMILAR O EQUIVALENTE)  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
44103105
Cartuchos de tinta8UnidadTINTA PARA IMPRESORA EPSON L220 PACK DE COLORES (EPSON 664 ROJO-AMARILLO-AZUL Y NEGRO) (MARCA REFERENCIAL, SIMILAR O EQUIVALENTE)  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
44103105
Cartuchos de tinta20UnidadTINTA NEGRA PARA IMPRESORA BROTHER DCP 1617NW (MARCA REFERENCIAL, SIMILAR O EQUIVALENTE)  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
Total Neto $ 315.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.850
TOTAL OC $ 374.850


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.153.734-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.783.176-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.030.470-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.908.814-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 15.345.901-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.