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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1035685-54-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1035685-18-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE FORMACION TECNICA ESTATAL DE LA REGION DE LOS RIOS
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R.U.T. |
62.000.400-6 |
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Dirección de Facturación |
Comercio 238 |
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Comuna |
La Unión
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Impuesto |
304000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Comercio 238 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| CONDICIONES DE LA OFERTA |
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La factura
debe ser emitida después de la recepción conforme. De lo contrario esta será
rechazada. |
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El documento tributario, debe
indicar en su glosa, descripción del
producto y el número de orden de compra. |
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Proveedor |
BANQUETES FRAMATOS |
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Razón Social |
MARIA CRISTINA MOLINA MOLINA
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R.U.T. |
11.325.161-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BANQUETES FRAMATOS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad no definida | SERVICIO CÓCTEL INAUGURACIÓN EDIFICIO INSTITUCIONAL SEDE LA UNIÓN, para 100 personas, el día 14 de marzo de 2025, a las 14:30 Horas. | |
$ 1.600.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.600.000
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$ 1.600.000
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Total Neto
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$ 1.600.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 304.000
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$ 1.904.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.