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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4596-103-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
IMPLEMENTOS MUSICALES PARA ESCUELA MONTELEON SAN NICOLAS 4596-38-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
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R.U.T. |
69.140.801-9 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 175 |
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Comuna |
San Nicolás
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Impuesto |
401770,77 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 175 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| FACTURA | SE DEBE PRESENTAR FACTURA INDICANDO CADA PRODUCTO (NO
ENUNCIAR GLOBAL), DE SER ASI LA FACTURA SERÁ DEVUELTA AL PROVEEDOR PARA SU
CORRECCIÓN. |
| FACTURACIÓN Y ENTREGA DE PRODUCTOS | CABE SEÑALAR QUE SE DEBERÁ PRESENTAR LA CORRESPONDIENTE
FACTURA UNA VEZ ENTREGADA LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS O FINALIZADO EL
SERVICIO (NO SE ACEPTARAN FACTURAS ANTES), SI LA ENTREGA SE REALIZARÁ DE MANERA
PARCIALIZADA SOLO FACTURAR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ENTREGADOS, ADEMÁS ENVIAR COPIA
DE FACTURA Al EMAIL: facturas@educacionsannicolas.cl |
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Proveedor |
Biomusic SPA |
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Razón Social |
BIOMUSIC SPA
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R.U.T. |
76.171.754-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Biomusic SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60131001
| Pianos | 1 | Global | Insumos Musicales para Taller de Escuela Monteleon.
Productos deben ser entregados en Escuela Monteleon N-350, San Nicolás, Ñuble. Factura debe venir detallada por cada producto junto a su cantidad y valor unitario. | METALOFNO 25 NOTAS COLOR, CAJA AMARILLA CIPRIANI, EN COTIZACION N°3557 SE DETALLA LISTADO Y CANTIDAD DE INSUMOS. |
$ 2.114.583,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.114.583
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$ 2.114.583
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Total Neto
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$ 2.114.583
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 401.771
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$ 2.516.354
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.