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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2452-53-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
06-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2452-6-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
POR REQUERIMIENTO DE UNIDAD SOLICITANTE |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
SAN DIEGO 474 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
34200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAN DIEGO 474 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LEVANTEC INGENIERIA SPA |
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Razón Social |
LEVANTEC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA
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R.U.T. |
76.641.225-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LEVANTEC INGENIERIA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101506
| Servicios de mantenimiento de ascensores | 1 | Unidad | SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONTACTO DE PUIERTA ASCENSOR N°2
PRESUPUESTO REF. 2408 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONTACTO DE PUERTA ASCENSOR N°2 |
$ 180.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 180.000
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$ 180.000
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Total Neto
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$ 180.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 34.200
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$ 214.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.