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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4026-310-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS DE ASEO TALLER MENTES CREATIVAS.- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4026-2-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación
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R.U.T. |
69.250.901-3 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT N° 105 |
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Comuna |
Antuco
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Impuesto |
17195 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT N° 105 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| COORDINAR ENTREGA | VANIA CASTILLO FONO: 43 2 621029 CORREO: INVENTARIO@DAEMANTUCO.CL |
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Proveedor |
COMERCIAL CB SPA |
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Razón Social |
COMERCIAL CB SPA
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R.U.T. |
77.747.627-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL CB SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131804
| Productos de limpieza de amoniaco | 1 | Global | MATERIALES DE ASEO TALLER MENTES CREATIVAS.- | MATERIALES DE ASEO SEGÚN COTIZACION ADJUNTA .- |
$ 90.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.500
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$ 90.500
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Total Neto
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$ 90.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.195
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$ 107.695
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.