Orden de Compra. Nº617807-5849-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-103-LP24"
Recuerde que el responsable del pago es SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 617807-5849-SE25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 617807-103-LP24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ERROR EN MONTO DE ORDEN DE COMPRA
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 617807-103-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes
Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Argentina 315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 7744
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES
R.U.T. 61.602.036-6
Dirección de Facturación Avenida Argentina 315, Los Andes
Comuna Los Andes
Impuesto 336680
Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315, Los Andes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Medisat
Razón Social REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y QUIRÚRGICO, Y DE APA
R.U.T. 76.664.907-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Medisat
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaMANTENIMIENTO PRIMER SEMESTRE: ESTERILIZADOR POR OXIDO DE ETILENO STERI VAC 5XLE E INCUBADORA CUOTA 01/06 - JUNIO 2025MANTENIMIENTO PRIMER SEMESTRE: ESTERILIZADOR POR OXIDO DE ETILENO STERI VAC 5XLE E INCUBADORA CUOTA 01/06 - JUNIO 2025 $ 1.772.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.772.000 $ 1.772.000
Total Neto $ 1.772.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 336.680
TOTAL OC $ 2.108.680


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.