Orden de Compra. Nº1658-2084-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1658-690-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1658-2084-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1658-690-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140505001019 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación Arturo Prat 650.
Comuna Temuco
Impuesto 143634,3
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 650.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor E. HASSON Y COMPAÑIA LIMITADA (Distribuidor Rosen)
Razón Social E.HASSON Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.448.900-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal E. HASSON Y COMPAÑIA LIMITADA (Distribuidor Rosen)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43191501
Teléfonos celulares3UnidadADQUEISICION DE 3 CELULARES PARA EL CONTACTO CON FAMILIAS DEL PROGRAMA LAZOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS  $ 251.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 755.970 $ 755.970
Total Neto $ 755.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 143.634
TOTAL OC $ 899.604


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.455.918-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.660.616-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.660.616-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.782.702-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.922.145-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.952.959-2 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 80.448.900-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.