Orden de Compra. Nº2139-4356-SE25 "Convenio Alimentación 2025 MEMO 50 NV 710 "
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud del Reloncaví
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2139-4356-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Convenio Alimentación 2025 MEMO 50 NV 710
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2139-1-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 590
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví
R.U.T. 61.602.312-8
Dirección de Facturación PUDETO 647
Comuna *
Impuesto 12731,596323
Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Razón Social BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
R.U.T. 6.772.022-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BLANCA NIEVES TORRES CASANOVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te1CajaTE EN BOLSITAS 100 UN  $ 6.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.630 $ 6.630
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara4UnidadCIRUELA SIN CAROZO  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.848 $ 21.849
50201706
Café1UnidadCAFE 100 GR.  $ 8.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.529 $ 8.529
50192301
Postres preparados12UnidadFLAN VIVO  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.616 $ 14.622
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta3UnidadGELATINAS DAILY  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269
50131701
Leche o productos de mantequilla4UnidadLECHE DESCREMADA POLVO  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.108 $ 13.109
Total Neto $ 67.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.732
TOTAL OC $ 79.740


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.