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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3158-9-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3158-1-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3158-1-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ESTACION NAVAL DE ISLA DAWSON |
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Razón Social |
SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON
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R.U.T. |
61.102.104-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ISLA DAWSON |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUB BASE NAVAL ISLA DAWSON
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R.U.T. |
61.102.104-6 |
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Dirección de Facturación |
ISLA DAWSON |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
7964081,99 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ISLA DAWSON |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CAROLINA ANDREA |
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Razón Social |
CAROLINA ANDREA ZUÑIGA SEGOVIA EIRL
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R.U.T. |
76.302.201-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CAROLINA ANDREA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión | 1 | Unidad | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GRUA PATIO DE LA ESTACIÓN NAVAL ISLA DAWSON.
DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN Y BASES TÉCNICAS ADJUNTAS | VALIDES DE 90 DIAS, GARANTIA 12 MESES, USO SOLO DE REPUESTOS ORIGINALES EN ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS |
$ 41.916.221,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.916.221
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$ 41.916.221
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Total Neto
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$ 41.916.221
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.964.082
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$ 49.880.303
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.