Orden de Compra. Nº1211839-7433-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1211839-303-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1211839-7433-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1211839-303-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
R.U.T. 70.856.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
R.U.T. 70.856.400-1
Dirección de Facturación Gandarillas 93
Comuna Puente Alto
Impuesto 19684
Dirección de Envío de la Factura Gandarillas 93
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JA PUBLICIDAD SPA
Razón Social JA PUBLICIDAD SPA
R.U.T. 77.788.902-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JA PUBLICIDAD SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices56UnidadLÁPICES CON DISEÑOS PARA LOS BIBLIOTECARIOS(AS) DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES Y DEL CENTRO BIBLIOTECARIO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUENTE ALTO. OTROS DETALLES EN DOCUMENTO ADJUNTO.  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.600 $ 103.600
Total Neto $ 103.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.684
TOTAL OC $ 123.284


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.