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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4540-97-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Material de Aseo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
LICEO POLITECNICO B 54 DE LEBU
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R.U.T. |
60.904.046-7 |
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Dirección de Facturación |
SAAVEDRA Nº 138 |
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Comuna |
Lebu
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Impuesto |
45088,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAAVEDRA Nº 138 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LIVE |
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Razón Social |
LIMPIEZA VERDE SPA
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R.U.T. |
76.059.183-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LIVE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 5 | Paquete | Toallas de papel hoja simple 250mts, paquet de dos rollos Elite | |
$ 7.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.250
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$ 36.250
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14111703
| Toallas de papel | 10 | Paquete | Toalla de papel hoja simple 250mts paquete de 2 rollos Tork | |
$ 8.230,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 82.300
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$ 82.300
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14111525
| Papel multiuso | 10 | Paquete | PAPEL HIGIENICO JUMBO UNIVERSAL, PAQUETE DE 6 ROLLOS DE 500 METROS | |
$ 11.876,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 118.760
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$ 118.760
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Total Neto
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$ 237.310
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.089
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$ 282.399
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.