Orden de Compra. Nº1070620-11979-SE25 "JIF-ORDEN DE COMPRA DESDE 1070620-53-LQ25"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1070620-11979-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra JIF-ORDEN DE COMPRA DESDE 1070620-53-LQ25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1070620-53-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames
Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T. 62.000.530-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Héroes de la Concepción 502
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8413 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T. 62.000.530-4
Dirección de Facturación Av. Héroes de la Concepción 502
Comuna Iquique
Impuesto 413440
Dirección de Envío de la Factura Av. Héroes de la Concepción 502
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inversiones Spa
Razón Social INVERSIONES SPA
R.U.T. 77.727.106-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Inversiones Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definidaSERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA DE MOVILES SEGUN EETT, OFERTA GLOBAL EN ANEXO N°3 22.06.002.001 MANTENCION PREVENTIVASERVICIOS DE MANTENCION PREVENTIVA PARA MOVILES DE LA UNIDAD DE MOVILIZACION DEL HOSPITAL DR. ERNESTO TORRES GALDAMES DE IQUIQUE $ 936.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 936.000 $ 936.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión1GlobalSERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA DE MOVILES SEGUN EETT, OFERTA GLOBAL EN ANEXO N°3 22.06.002.002 MANTENCION CORRECTIVASERVICIOS DE MANTENCION CORRECTIVA PARA MOVILES DE LA UNIDAD DE MOVILIZACION DEL HOSPITAL DR. ERNESTO TORRES GALDAMES DE IQUIQUE $ 1.240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240.000 $ 1.240.000
Total Neto $ 2.176.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 413.440
TOTAL OC $ 2.589.440


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.