Orden de Compra. Nº3409-180-AG25 "MATERIALES DE USO Y CONSUMO (Abastecimiento)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3409-180-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-08-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE USO Y CONSUMO (Abastecimiento)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Destacamento Motorizado Nº 11 Caupolicán
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.455-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999 / 2204003 / 2204014 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.455-4
Dirección de Facturación Manuel Señoret S/N
Comuna Porvenir
Impuesto 100130
Dirección de Envío de la Factura Manuel Señoret S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L.
Razón Social DISTRIBUIDORA PAMELA ANDREA VELÀSQUEZ PÈREZ E.I.R.L.
R.U.T. 76.490.923-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201515
Cintas de papel18UnidadALUSA 300 MTS  $ 5.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.220 $ 104.220
47131819
Limpiadores cáusticos o soda cáustica4kilogramoSODA CAUSTICA   $ 5.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.760 $ 22.760
52121602
Servilletas415UnidadSERVILLETAS CLÁSICA COCKTAIL DE 50 UNID.  $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.650 $ 211.650
47121701
Bolsas de basura63PackBOLSA DE BASURA 110X120 (5 UNID.)  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.370 $ 188.370
Total Neto $ 527.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.130
TOTAL OC $ 627.130


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.580.807-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.