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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3409-180-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE USO Y CONSUMO (Abastecimiento) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Destacamento Motorizado Nº 11 Caupolicán |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.455-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.455-4 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Señoret S/N |
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Comuna |
Porvenir
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Impuesto |
100130 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Señoret S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-08-2025 |
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L. |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA PAMELA ANDREA VELÀSQUEZ PÈREZ E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.490.923-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201515
| Cintas de papel | 18 | Unidad | ALUSA 300 MTS | |
$ 5.790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 104.220
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$ 104.220
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47131819
| Limpiadores cáusticos o soda cáustica | 4 | kilogramo | SODA CAUSTICA
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$ 5.690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.760
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$ 22.760
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52121602
| Servilletas | 415 | Unidad | SERVILLETAS CLÁSICA COCKTAIL DE 50 UNID. | |
$ 510,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 211.650
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$ 211.650
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47121701
| Bolsas de basura | 63 | Pack | BOLSA DE BASURA 110X120 (5 UNID.) | |
$ 2.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 188.370
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$ 188.370
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Total Neto
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$ 527.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 100.130
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$ 627.130
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.