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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3348-63-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio arriendo equipos de impresión proporcional |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3348-5-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Centro Clínico Militar "Arica" - CCM Arica |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.082-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida General Velásquez N° 1700 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.082-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida General Velásquez N° 1700 |
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Comuna |
1
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Impuesto |
112373,98 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida General Velásquez N° 1700 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
soc. moya contreras angel y otro |
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Razón Social |
MOYA CONTRERAS ANGEL GABRIEL Y OTRO
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R.U.T. |
50.684.750-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
soc. moya contreras angel y otro |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44101727
| Soportes de impresora | 1 | Unidad no definida | Servicio de arriendo de equipos de impresoras del 01 al 19 de mayo del 2025.
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$ 591.442,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 591.442
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$ 591.442
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Total Neto
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$ 591.442
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 112.374
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$ 703.816
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.