Orden de Compra. Nº
4037-565-SE24
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DIVERSOS INSUMOS PROGRAMA FORTALECIMENTO MUNICIPAL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4037-565-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
DIVERSOS INSUMOS PROGRAMA FORTALECIMENTO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de adquisiciones y abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
R.U.T.
69.220.400-K
Dirección de Unidad de Compra
San Francisco 124
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204002-4 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
R.U.T.
69.220.400-K
Dirección de Facturación
San Francisco 124
Comuna
Fresia
Impuesto
23365,20706
Dirección de Envío de la Factura
San Francisco 124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Super amistosa
Razón Social
NORA LUZMENIA HERNÁNDEZ BURDILES
R.U.T.
14.386.928-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Super amistosa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60141006
Juguetes didácticos
2
Unidad
SILLON INFLABLE
$ 19.328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.656
$ 38.655
60141006
Juguetes didácticos
1
Unidad
BANDEJA HUEVO FIGURA
$ 10.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.084
$ 10.084
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)
1
Unidad
ALFOMBRA GOMA EVA
$ 8.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.319
$ 8.319
60103012
Libro de actividades de pentominós
2
Unidad
MI PRIMER LIBRO
$ 4.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.068
$ 8.067
49201514
Pelotas de ejercicio
1
Unidad
PELOTA SENSORIAL
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.622
$ 4.622
60141006
Juguetes didácticos
2
Unidad
SET DE ANIMALES
$ 4.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.236
$ 8.235
60141006
Juguetes didácticos
1
Unidad
TELEFONO
$ 4.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.034
$ 4.034
14111514
Bloques para mensajes
3
Unidad
BLOCK MEDIANO
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.051
$ 6.050
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
2
Unidad
TEMPERA 12 COLORES
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
60121236
Pinceles
5
Unidad
PINCEL N°6
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.310
$ 2.311
44121707
Lápices de colores
2
Unidad
LAPICES MEGA COLORES
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.244
$ 9.244
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
1
Unidad
TEMPERA SALIDA X12
$ 5.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.874
$ 5.874
60124317
Masa de modelado
3
Unidad
PLASTICINA X 12 GIOTTO
$ 2.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.571
$ 8.571
44121709
Lápices de cera
2
Unidad
LAPICES DE CERA TORRE
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.706
$ 4.706
Total Neto
$ 122.975
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.365
TOTAL OC
$ 146.340
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.