Orden de Compra. Nº4037-565-SE24 "DIVERSOS INSUMOS PROGRAMA FORTALECIMENTO MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4037-565-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-07-2024
Nombre de la Orden de Compra DIVERSOS INSUMOS PROGRAMA FORTALECIMENTO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
R.U.T. 69.220.400-K
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204002-4 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA
R.U.T. 69.220.400-K
Dirección de Facturación San Francisco 124
Comuna Fresia
Impuesto 23365,20706
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Super amistosa
Razón Social NORA LUZMENIA HERNÁNDEZ BURDILES
R.U.T. 14.386.928-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Super amistosa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141006
Juguetes didácticos2UnidadSILLON INFLABLE  $ 19.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.656 $ 38.655
60141006
Juguetes didácticos1UnidadBANDEJA HUEVO FIGURA  $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)1UnidadALFOMBRA GOMA EVA  $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.319 $ 8.319
60103012
Libro de actividades de pentominós2UnidadMI PRIMER LIBRO  $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.068 $ 8.067
49201514
Pelotas de ejercicio1UnidadPELOTA SENSORIAL  $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622
60141006
Juguetes didácticos2UnidadSET DE ANIMALES  $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.236 $ 8.235
60141006
Juguetes didácticos1UnidadTELEFONO  $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.034 $ 4.034
14111514
Bloques para mensajes3UnidadBLOCK MEDIANO  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.051 $ 6.050
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional2UnidadTEMPERA 12 COLORES  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
60121236
Pinceles5UnidadPINCEL N°6  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.311
44121707
Lápices de colores2UnidadLAPICES MEGA COLORES  $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional1UnidadTEMPERA SALIDA X12  $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.874 $ 5.874
60124317
Masa de modelado3UnidadPLASTICINA X 12 GIOTTO  $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.571 $ 8.571
44121709
Lápices de cera2UnidadLAPICES DE CERA TORRE  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.706 $ 4.706
Total Neto $ 122.975
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.365
TOTAL OC $ 146.340


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.