Orden de Compra. Nº867990-1401-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 867990-25-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 867990-1401-TD25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 15-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 867990-25-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto superior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL - DCI
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 85258 - CC 102 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 12261317,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3363, Santiago, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MASSIVA
Razón Social MASSIVA S A
R.U.T. 77.022.910-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MASSIVA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80131502
Arriendo de instalaciones comerciales o industriales1UnidadContratación servicio de arriendo de soportes publicitarios de Metro de Santiago desde el 1 de diciembre del 2025 al 22 de enero de 2026. Contacto: Macarena Cárcamo, macarena.carcamo@usach.cl; Paola Valdivia, paola.valdivia@usach.cl. Departamento de Admisión USACH. Dirección: Dependencias Estaciones de Metro de Santiago. Coordinar entrega con Felipe Galaz Jara, felipe.galaz@usach.cl, 227180032. Memorándum N°27601/2025 Fuente de Financiamiento - AIUE USA2555_ADM_ADM2026_2025. - Código PS: 1854 Servicio de arriendo de soportes publicitarios ubicados en estaciones del Metro de Santiago, por un periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2025 y el 22 de enero de 2026. $ 64.533.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.533.250 $ 64.533.250
Total Neto $ 64.533.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.261.318
TOTAL OC $ 76.794.568


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.