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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2564-162-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reparación Fibra Óptica y Salva Escalera |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2564-13-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
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R.U.T. |
69.090.700-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
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R.U.T. |
69.090.700-3 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL MONTT #101 |
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Comuna |
Chépica
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Impuesto |
260930,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL MONTT #101 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Luis Francisco |
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Razón Social |
SERVICIOS ELECTRICOS LUIS QUEZADA MORALES E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.692.426-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Luis Francisco |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26121607
| Cable de fibra óptica | 1 | Global | Reparación enlace fibra óptica entre edificio municipal y torre estadio municipal. | Cotización N°78 |
$ 295.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 295.000
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$ 295.000
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22101801
| Elevador para una o varias personas | 1 | Global | Revisión, reparación y habilitación equipos salva escalera de teatro municipal | Cotización N°77 |
$ 1.078.320,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.078.320
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$ 1.078.320
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Total Neto
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$ 1.373.320
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 260.931
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$ 1.634.251
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.