Orden de Compra. Nº1143-134-AG25 "CAMA ORASMI"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DEL BIOBÍO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1143-134-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-05-2025
Nombre de la Orden de Compra CAMA ORASMI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Delegación Presidencial Regional del Biobio
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DEL BIOBÍO
R.U.T. 60.511.080-0
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto #442, Piso 2° D.P.R. DEL BIOBIO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 327 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DEL BIOBÍO
R.U.T. 60.511.080-0
Dirección de Facturación Anibal Pinto #442, Piso 2° D.P.R. DEL BIOBIO
Comuna Concepción
Impuesto 31921,5903
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto #442, Piso 2° D.P.R. DEL BIOBIO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHO
NOMBRE EMILIA CARRILLO ZAPATA
DIRECCION BLANCO N° 220 , PEDRO DE VALDIVIA BAJO
TELEFONO 985767062
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor juana del carmen
Razón Social COMERCIALIZADORA JUANA CAMPOS HERNANDEZ SPA
R.U.T. 76.451.683-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal juana del carmen
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121505
Almohadas1UnidadALMOHADA 50X70 RELLENAS ESPUMA FORRADA EN CREA ESTAMPADA MARCA ZITROSALMOHADA 50X70 RELLENAS ESPUMA FORRADA EN CREA ESTAMPADA MARCA ZITROS $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.714 $ 6.714
52121502
Cobertor acolchado o plumón1UnidadCOBERTOR 1 PLAZA ACOLCHADO Y REVERSIBLECOBERTOR 1 PLAZA ACOLCHADO Y REVERSIBLE $ 17.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.639 $ 17.639
49121502
Colchones de espuma1UnidadCOLCHON DE ESPUMA FLEXIBLE EN 1 PLAZA POR 20CM DE ESPESOR EN DENSIDAD 18 , FORRADO CON TELA CREA ESTAMPADA DE 144 HILOS , CIERRE MARCA ZITROSCOLCHON DE ESPUMA FLEXIBLE EN 1 PLAZA POR 20CM DE ESPESOR EN DENSIDAD 18 , FORRADO CON TELA CREA ESTAMPADA DE 144 HILOS , CIERRE MARCA ZITROS $ 50.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.412 $ 50.412
52121508
Mantas o frazadas2UnidadFRAZADAS 1 PLAZA ESCOSESAS ENCINTADA TEJIDAS Y LAVABLESFRAZADAS 1 PLAZA ESCOSESAS ENCINTADA TEJIDAS Y LAVABLES $ 13.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.874 $ 26.874
52121509
Sábanas1UnidadJUEGO SABANAS 1 PLAZAJUEGO SABANAS 1 PLAZA $ 15.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.118 $ 15.118
56101515
Camas1UnidadMARQUEZA 1 PLAZA MADERA PINO DESMONTABLE SOMIER SUECO BARNIZADA CON BARNIZ MARCA ZITROSMARQUEZA 1 PLAZA MADERA PINO DESMONTABLE SOMIER SUECO BARNIZADA CON BARNIZ MARCA ZITROS $ 51.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.252 $ 51.252
Total Neto $ 168.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.922
TOTAL OC $ 199.930


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.