Orden de Compra. Nº5609-40-AG25 "Lámparas de emergencia y focos Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5609-34-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5609-40-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Lámparas de emergencia y focos Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5609-34-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Proveedor no responde tras 10 días hábiles, luego de enviada la orden de compra, responde de mala manera los correos electrónicos y el teléfono. No cumple con la entrega del producto en el plazo que indica de 3 días hábiles. Acusa de no pago pero este Instituto nunca ha trabajado con este proveedor. No se recomienda trabajar con este proveedor.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UCHILE Instituto de Estudios Internacionales
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Funcionamiento IEI del sistema auge.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Av. Condell 249
Comuna Providencia
Impuesto 44080
Dirección de Envío de la Factura Av. Condell 249
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TODO ENCARGO
Razón Social TODO ENCARGO SERVICIOS SPA
R.U.T. 77.157.296-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TODO ENCARGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111702
Lámparas portátiles8UnidadLámpara Led de Emergencia 2 Focos Philco AT58  $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.000 $ 184.000
39111702
Lámparas portátiles3UnidadFoco recargable 19 led 19GEP18525 Philco  $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
Total Neto $ 232.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.080
TOTAL OC $ 276.080


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.131.002-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.