Orden de Compra. Nº1145-65-SE25 "Adquisición de repuestos para equipos VHF-FM"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1145-65-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de repuestos para equipos VHF-FM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1145-17-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ADQUISICIONES NACIONALES
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Miguel Claro 1314
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 52273 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Av. Miguel Claro 1314
Comuna Providencia
Impuesto 1136528,7
Dirección de Envío de la Factura Av. Miguel Claro 1314
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Enerset
Razón Social SOCIEDAD ENERSET LIMITADA
R.U.T. 76.156.939-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Enerset
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111701
Baterías recargables10Unidad7.4V (PMNN4066A) DGP 4150/DGP6150 (N° DE PARTE REFERENCIA PMNN4066A)Batería Motorola Impres Li-Ion 1700 Mah, IP57, para DGP41006100 $ 114.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.145.000 $ 1.145.000
26121616
Cable de telecomunicaciones1UnidadCable Programación trasera P/Motorola DGM 4100/ 6100/ DGR 6175 (N° DE PARTE REFERENCIA PMKN4010B)Cable de programación RPT DGR , Moviles DGM, conexión trasera $ 91.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.250 $ 91.250
26111701
Baterías recargables25UnidadBATERIA MOTOROLA P/DGP-5050/DGP8000/DEP550/DEP570 (N° DE PARTE REFERENCIA PMNN4544)Batería Motorola Impres PMNN4544, Li Ion, 2250 Mah, IP68 Dgp50008000 $ 121.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.037.500 $ 3.037.500
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Baterías recargables25UnidadBATERÍA 1750mAh P/DEP250 (N° PARTE REFERENCIA PMNN4476A)Batería Motorola PMNN4476, 7,4 v, 1750 Mah, Li Ion, radios EP350DEP250 $ 63.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.587.500 $ 1.587.500
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Cable de telecomunicaciones2UnidadCABLE DE PROGRAMACIÓN DEM300/400/500 (N° DE PARTE REFERENCIA PMKN4147A)Cable de programación, prueba y alineación, serie DEM300400500 $ 45.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.980 $ 91.980
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Cable de telecomunicaciones1UnidadCABLE DE PROGRAMACIÓN DEP550/570 (N° DE PARTE REFERENCIA PMKN4115B)Cable de programación USB, DEP550 $ 28.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500
Total Neto $ 5.981.730
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.136.529
TOTAL OC $ 7.118.259


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.