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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1183926-32-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Coffe Convenio Sence |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA ESTATAL DE LA REGIÓN D
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R.U.T. |
65.199.122-6 |
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Dirección de Facturación |
Jose Miguel Carrera 1051 |
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Comuna |
San Vicente de Tagua Tagua
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Impuesto |
431092,52 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Jose Miguel Carrera 1051 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LA TARTINA |
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Razón Social |
CAMILA ANDREA DEL CARMEN RUZ VALENCIA
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R.U.T. |
12.461.321-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LA TARTINA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad no definida | Coffee break para estudiantes 90 días*20 participantes | COFFEE BREAK PARA 20 PERSONAS POR 3 MESES
COFFE BREAK CONSISTENTE EN TÉ, CAFÉ O JUGO, DEPENDE DE LA ESTACIONALIDAD Y CLIMA, MÁS UN SANDWICH O PASTEL O GALLETAS CASERAS O TROZO DE TORTA, ESTO VARIARÁ PARA HACERLO ENTRETENIDO Y DINAMICO.
EL SERVIC |
$ 2.268.908,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.268.908
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$ 2.268.908
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Total Neto
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$ 2.268.908
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 431.093
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$ 2.700.001
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.