Orden de Compra. Nº4057-140-AG25 " ADQ. INSUMOS DE ALIMENTACIÓN (DÍA DEL ESTUDIANTE) LICEO BICENTENARIO SEP.-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4057-146-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4057-140-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. INSUMOS DE ALIMENTACIÓN (DÍA DEL ESTUDIANTE) LICEO BICENTENARIO SEP.-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4057-146-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4057-Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T. 69.181.100-k
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna Lonquimay
Impuesto 155935,47
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dicotem SpA
Razón Social DICOTEM SPA
R.U.T. 76.906.764-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dicotem SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos595UnidadPAN DE COMPLETOS FAVOR INGRESAR COTIZACIÓNPAN DE COMPLETOS $ 483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.385 $ 287.385
93131608
Servicios de suministro de alimentos20BolsaKETCHUP DE 500 GRS.- FAVOR INGRESAR COTIZACIÓNKETCHUP DE 500 GRS.- $ 2.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.200 $ 51.200
93131608
Servicios de suministro de alimentos7BolsaBOLSA DE MASTICABLES FRUTALES MARCA ARCO O SIMILAR FAVOR INGRESAR COTIZACIÓNBOLSA DE MASTICABLES FRUTALES MARCA ARCO O SIMILAR $ 3.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.308 $ 21.308
93131608
Servicios de suministro de alimentos20BolsaMOSTAZA DE 500 GRS FAVOR INGRESAR COTIZACIÓNMOSTAZA DE 500 GRS $ 2.367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.340 $ 47.340
93131608
Servicios de suministro de alimentos20BolsaMAYONESA DE 500 GRS FAVOR INGRESAR COTIZACIÓNMAYONESA DE 500 GRS $ 3.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.880 $ 60.880
93131608
Servicios de suministro de alimentos120UnidadUNIDADES DE PALTA.- FAVOR INGRESAR COTIZACIÓNUNIDADES DE PALTA.- $ 1.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.080 $ 139.080
93131608
Servicios de suministro de alimentos580BolsaBOLSAS ZIPLOC DE 80 MM X 50 MM FAVOR INGRESAR COTIZACIÓNBOLSAS ZIPLOC DE 80 MM X 50 MM $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.860 $ 38.860
93131608
Servicios de suministro de alimentos20CajaCAJA DE BONOBON POR 30 UNIDADES.- FAVOR INGRESAR COTIZACIÓNCAJA DE BONOBON POR 30 UNIDADES.- $ 6.233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.660 $ 124.660
Total Neto $ 770.713
Descuento $ 0
Cargos $ 50.000
IVA  19  % $ 155.935
TOTAL OC $ 976.648


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.