Orden de Compra. Nº
4057-140-AG25
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ADQ. INSUMOS DE ALIMENTACIÓN (DÍA DEL ESTUDIANTE) LICEO BICENTENARIO SEP.-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4057-146-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4057-140-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. INSUMOS DE ALIMENTACIÓN (DÍA DEL ESTUDIANTE) LICEO BICENTENARIO SEP.-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4057-146-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
4057-Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LONQUIMAY
R.U.T.
69.181.100-k
Dirección de Facturación
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
Comuna
Lonquimay
Impuesto
155935,47
Dirección de Envío de la Factura
IGNACIO CARRERA PINTO 559, LONQUIMAY, DE LA ARAUCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Dicotem SpA
Razón Social
DICOTEM SPA
R.U.T.
76.906.764-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Dicotem SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos
595
Unidad
PAN DE COMPLETOS FAVOR INGRESAR COTIZACIÓN
PAN DE COMPLETOS
$ 483,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 287.385
$ 287.385
93131608
Servicios de suministro de alimentos
20
Bolsa
KETCHUP DE 500 GRS.- FAVOR INGRESAR COTIZACIÓN
KETCHUP DE 500 GRS.-
$ 2.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.200
$ 51.200
93131608
Servicios de suministro de alimentos
7
Bolsa
BOLSA DE MASTICABLES FRUTALES MARCA ARCO O SIMILAR FAVOR INGRESAR COTIZACIÓN
BOLSA DE MASTICABLES FRUTALES MARCA ARCO O SIMILAR
$ 3.044,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.308
$ 21.308
93131608
Servicios de suministro de alimentos
20
Bolsa
MOSTAZA DE 500 GRS FAVOR INGRESAR COTIZACIÓN
MOSTAZA DE 500 GRS
$ 2.367,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.340
$ 47.340
93131608
Servicios de suministro de alimentos
20
Bolsa
MAYONESA DE 500 GRS FAVOR INGRESAR COTIZACIÓN
MAYONESA DE 500 GRS
$ 3.044,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.880
$ 60.880
93131608
Servicios de suministro de alimentos
120
Unidad
UNIDADES DE PALTA.- FAVOR INGRESAR COTIZACIÓN
UNIDADES DE PALTA.-
$ 1.159,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 139.080
$ 139.080
93131608
Servicios de suministro de alimentos
580
Bolsa
BOLSAS ZIPLOC DE 80 MM X 50 MM FAVOR INGRESAR COTIZACIÓN
BOLSAS ZIPLOC DE 80 MM X 50 MM
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.860
$ 38.860
93131608
Servicios de suministro de alimentos
20
Caja
CAJA DE BONOBON POR 30 UNIDADES.- FAVOR INGRESAR COTIZACIÓN
CAJA DE BONOBON POR 30 UNIDADES.-
$ 6.233,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 124.660
$ 124.660
Total Neto
$ 770.713
Descuento
$ 0
Cargos
$ 50.000
IVA
19
%
$ 155.935
TOTAL OC
$ 976.648
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.