|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1126922-927-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
29-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
RBD 10106002 FAEP PG02 ADQUISICION DE MATERIALES DE APRENDIZAJES PARA JARDIN INFANTIL DUENDECITOS DE LA COMUNA DE LOS MUERMOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1126922-6-LP25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
|
|
R.U.T. |
62.000.800-1 |
|
Dirección de Facturación |
CRISTINO WINKLER N° 410 |
|
Comuna |
Frutillar
|
|
Impuesto |
124331,25 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CRISTINO WINKLER N° 410 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
05-06-2025 |
|
|
|
Proveedor |
VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz |
|
Razón Social |
VERÓNICA BEATRIZ CÁCERES TORRES
|
|
R.U.T. |
9.681.827-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111610
| Cartulina | 1 | Unidad no definida | Según detalle de productos en el documento adjunto denominado "Listado de productos faep 0299" | Según detalle de productos en el documento adjunto denominado "Listado de productos faep 0299" |
$ 654.375,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 654.375
|
$ 654.375
|
|
|
Total Neto
|
$ 654.375
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 124.331
|
|
$ 778.706
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.