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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3540-380-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Cemento Tapera Sum.3540-33-LE25 (P.713) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3540-33-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Coyhaique |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.037-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
General Parra 102 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.037-0 |
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Dirección de Facturación |
General Parra 102 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
455088 |
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Dirección de Envío de la Factura |
General Parra 102 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
distribuidora raul sosa eirl |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS RAUL OSVALDO SOSA E.I.R.
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R.U.T. |
76.141.747-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
distribuidora raul sosa eirl |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30111601
| Cemento | 480 | Unidad | Cemento alta resistencia CPN 40 en sacos de 25 kilos, para Obra de La Tapera. | SACOS DE CEMENTO 25 KILOS CPN ALTA RESISTENCIA |
$ 4.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.395.200
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$ 2.395.200
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Total Neto
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$ 2.395.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 455.088
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$ 2.850.288
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.