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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
973168-25-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CA-4270 ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES, UNIDAD DE LOS ANGELES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
BIENESTAR SII - DR CONCEPCIÓN |
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Razón Social |
SII Oficina de Bienestar
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R.U.T. |
60.803.435-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SII Oficina de Bienestar
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R.U.T. |
60.803.435-8 |
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Dirección de Facturación |
Bernardo O'Higgins 749 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bernardo O'Higgins 749 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Pintamagia los Angeles |
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Razón Social |
DIEGO OSVALDO POBLETE AGUILERA
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R.U.T. |
18.570.648-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Pintamagia los Angeles |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60141012
| Juguetes inflables | 1 | Unidad no definida | Para actividad de fin de año se necesita arrendar 2 juegos inflables y taca taca o mesa de air hockey para el dia 12 DE DICIEMBRE DESDE LAS 15 HORAS. La actividad de realizará en la dirección de Alamedas de San Francisco, km 8 camino Cerro Colorado Sitio A15, Comuna de Los Angeles. EL MONTO TOTAL DISPONIBLE ES DE $200.000.- IVA INCLUIDO. | |
$ 200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.000
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$ 200.000
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Total Neto
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$ 200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 200.000
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Justificación de exención de impuesto
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.