Orden de Compra. Nº3086-1345-CM24 "ADQUISICIÓN ARTICULOS DE FERRETERÍA PARA SERVMADVAL (BROCHA 3", JUEGO DE DUCHA, ESMALTE SINTÉTICO Y DILUYENTE)"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3086-1345-CM24
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 08-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ARTICULOS DE FERRETERÍA PARA SERVMADVAL (BROCHA 3", JUEGO DE DUCHA, ESMALTE SINTÉTICO Y DILUYENTE)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas NO ENTREGA PRODUCTOS EN LA FECHA ESTIMADA CON 19 DIAS DE RETRASO AL 02/12/2024
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) (ADQ)
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
R.U.T. 61.102.005-8
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS #348  
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V)
R.U.T. 61.102.005-8
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS #348  
Comuna Valparaíso
Impuesto 2110252,1
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS #348  
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Proyectos & Remodelaciones
Razón Social PROYECTOS & REMODELACIONES C&O SPA
R.U.T. 77.685.821-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Proyectos & Remodelaciones
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR23
BROCHA FERRETOOLS MULTIPROPÓSITO 3" UNIDAD REGIÓN V2000 (2077405) BROCHA FERRETOOLS MULTIPROPÓSITO 3" UNIDAD REGIÓN V(2077405) BROCHA FERRETOOLS MULTIPROPÓSITO 3" UNIDAD REGIÓN V ; Región de Valparaíso ; Valparaíso; ANTONIO VARAS #348   $ 1.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.090.000 $ 3.090.000
0
2239-9-LR23
JUEGO DUCHA STRETTO CROMADO 5 FUNCIONES UNIDAD REGIÓN V250 (2150029) JUEGO DUCHA STRETTO CROMADO 5 FUNCIONES UNIDAD REGIÓN V(2150029) JUEGO DUCHA STRETTO CROMADO 5 FUNCIONES UNIDAD REGIÓN V ; Región de Valparaíso ; Valparaíso; ANTONIO VARAS #348   $ 8.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.022.750 $ 2.022.750
0
2239-9-LR23
ESMALTE SINTÉTICO GRUPO TX SEMIBRILLO 5 GL UNIDAD REGIÓN V55 (2114635) ESMALTE SINTÉTICO GRUPO TX SEMIBRILLO 5 GL UNIDAD REGIÓN V(2114635) ESMALTE SINTÉTICO GRUPO TX SEMIBRILLO 5 GL UNIDAD REGIÓN V ; Región de Valparaíso ; Valparaíso; ANTONIO VARAS #348   $ 70.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.887.840 $ 3.887.840
0
2239-9-LR23
DILUYENTE INBOMED SINTÉTICO 5 LITROS UNIDAD REGIÓN V250 (2102259) DILUYENTE INBOMED SINTÉTICO 5 LITROS UNIDAD REGIÓN V(2102259) DILUYENTE INBOMED SINTÉTICO 5 LITROS UNIDAD REGIÓN V ; Región de Valparaíso ; Valparaíso; ANTONIO VARAS #348   $ 8.424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.106.000 $ 2.106.000
Total Neto $ 11.106.590
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.110.252
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 13.216.842


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.