Orden de Compra. Nº
2902-324-SE25
"
ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO - LICEO HORNOPIRÉN
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2902-324-SE25
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
28-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN MATERIALES DE ASEO - LICEO HORNOPIRÉN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2902-20-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra
21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204004 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T.
69.252.200-1
Dirección de Facturación
21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna
*
Impuesto
55020,166864
Dirección de Envío de la Factura
21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERERCADO OELCKERS
Razón Social
SUPERMERCADO OELCKERS LIMITADA
R.U.T.
77.726.473-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SUPERERCADO OELCKERS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
5
Unidad no definida
BOLSA BASURA 80 X 110
BOLSA BASURA 80 X 110
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.195
$ 8.193
12181501
Ceras sintéticas
24
Unidad no definida
LTS. CERA ROJA BLEM
LTS. CERA ROJA BLEM
$ 3.655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.720
$ 87.731
47121701
Bolsas de basura
5
Unidad no definida
BOLSA BASURA 70 X 90
BOLSA BASURA 70 X 90
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.935
$ 6.933
47131618
Mopas húmedas
5
Unidad no definida
TRAPERO
TRAPERO
$ 3.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.645
$ 17.647
31211910
Mitones
5
Unidad no definida
GUANTE TALLA S
GUANTE TALLA S
$ 2.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.815
$ 12.815
12181501
Ceras sintéticas
24
Unidad no definida
LTS CERA. INCOLORA BLEM
LTS CERA. INCOLORA BLEM
$ 3.655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.720
$ 87.731
47131502
Paños de limpieza
5
Unidad no definida
DANZARINA
DANZARINA
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.145
$ 7.143
14111703
Toallas de papel
2
Unidad no definida
NOVA INDUSTRIAL
NOVA INDUSTRIAL
$ 4.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.908
$ 8.908
31211910
Mitones
5
Unidad no definida
GUANTE TALLA L
GUANTE TALLA L
$ 2.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.815
$ 12.815
47131615
Escobillones
5
Unidad no definida
ESCOBILLON
ESCOBILLON
$ 2.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.395
$ 12.395
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad no definida
CIF CREMA
CIF CREMA
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.245
$ 9.244
47131811
Productos de lavandería
3
Unidad no definida
KG. DETERGENTE
KG DETERGENTE
$ 3.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.201
$ 9.202
47131824
Productos de limpieza de ventanas
1
Unidad no definida
GLN LIMPIAVIDRIOS X 5 LTS
GLN LIMPIAVIDRIOS X 5 LTS
$ 8.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.824
$ 8.824
Total Neto
$ 289.580
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 55.020
TOTAL OC
$ 344.600
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.