Orden de Compra. Nº
3349-174-AG25
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FP_Adquisición de materiales para el mantenimiento y reparación del patio de honor de la Brigada
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3349-174-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
FP_Adquisición de materiales para el mantenimiento y reparación del patio de honor de la Brigada
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
2da Brigada Acorazada Cazadores - 2DA BRIACO
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.283.230-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21/544500/FUNC GAFU AFAD/0046/2204010/320995 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.283.230-K
Dirección de Facturación
Panamericana Norte S/N
Comuna
Pozo Almonte
Impuesto
36074,35
Dirección de Envío de la Factura
Panamericana Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social
LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T.
77.468.830-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211603
Pintura secante
1
Unidad
pinta cal saco de 25 kg
$ 8.159,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.159
$ 8.159
31163301
Plancha de relleno
2
Unidad
fibrofacil mdf 12mm 152x244 //5.5 152x44
$ 14.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.126
$ 29.126
31211603
Pintura secante
5
Unidad
pintura aerosol color negro tricolor brillante
$ 3.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.645
$ 17.645
31201615
Activadores del adhesivo
5
Unidad
adhesivo montaje similar agorex pl 500 pote 800 grs
$ 7.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.285
$ 39.285
42241602
Cortadores o sierras para yeso
2
Unidad
hoja de sierra caladora 4-10 tpi
$ 4.201,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.402
$ 8.402
31211604
Diluyentes para pinturas
2
Unidad
diluyente 05 5ltr
$ 17.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.680
$ 35.680
30161508
Rodillo de papel pintado
4
Unidad
rodillo con chiporro natural 7 pelo largo
$ 4.512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.048
$ 18.048
31211904
Brochas
10
Unidad
brocha plana cerda 1/2 x3 hela
$ 3.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.840
$ 30.840
31191501
Papeles de lija
20
Unidad
lija para madera n 150
$ 134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.680
$ 2.680
Total Neto
$ 189.865
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 36.074
TOTAL OC
$ 225.939
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.