Orden de Compra. Nº3349-174-AG25 "FP_Adquisición de materiales para el mantenimiento y reparación del patio de honor de la Brigada"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3349-174-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-05-2025
Nombre de la Orden de Compra FP_Adquisición de materiales para el mantenimiento y reparación del patio de honor de la Brigada
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 2da Brigada Acorazada Cazadores - 2DA BRIACO
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.283.230-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21/544500/FUNC GAFU AFAD/0046/2204010/320995 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.283.230-K
Dirección de Facturación Panamericana Norte S/N
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 36074,35
Dirección de Envío de la Factura Panamericana Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LONZA HERMANOS LIMITADA
Razón Social LONZA HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 77.468.830-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LONZA HERMANOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211603
Pintura secante1Unidadpinta cal saco de 25 kg  $ 8.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.159 $ 8.159
31163301
Plancha de relleno2Unidadfibrofacil mdf 12mm 152x244 //5.5 152x44  $ 14.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.126 $ 29.126
31211603
Pintura secante5Unidadpintura aerosol color negro tricolor brillante  $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.645 $ 17.645
31201615
Activadores del adhesivo5Unidadadhesivo montaje similar agorex pl 500 pote 800 grs  $ 7.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.285 $ 39.285
42241602
Cortadores o sierras para yeso2Unidadhoja de sierra caladora 4-10 tpi  $ 4.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.402 $ 8.402
31211604
Diluyentes para pinturas2Unidaddiluyente 05 5ltr  $ 17.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.680 $ 35.680
30161508
Rodillo de papel pintado4Unidadrodillo con chiporro natural 7 pelo largo  $ 4.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.048 $ 18.048
31211904
Brochas10Unidadbrocha plana cerda 1/2 x3 hela  $ 3.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.840 $ 30.840
31191501
Papeles de lija20Unidadlija para madera n 150  $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.680 $ 2.680
Total Neto $ 189.865
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.074
TOTAL OC $ 225.939


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.