Orden de Compra. Nº
1968-1821-AG25
"
DIRREG, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO DE APOYO PARA LA INTEGRACION SOCIAL (C.A.I.S) TEMUCO DE GENDARMERIA DE CHILE, REGION DE LA ARAUCANIA.
"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1968-1821-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-07-2025
Nombre de la Orden de Compra
DIRREG, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO DE APOYO PARA LA INTEGRACION SOCIAL (C.A.I.S) TEMUCO DE GENDARMERIA DE CHILE, REGION DE LA ARAUCANIA.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Región de La Araucanía
Razón Social
Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T.
61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4004 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T.
61.004.087-K
Dirección de Facturación
FACTURAR A DIRECCION REGIONAL GENDARMERIA DE TEMUCO. RUT: 61.004.087-K. GIRO: SERVICIO PUBLICO DIRECCIÓN: DIEGO PORTALES Nº 787 TEMUCO.
Comuna
Temuco
Impuesto
199158
Dirección de Envío de la Factura
FACTURAR A DIRECCION REGIONAL GENDARMERIA DE TEMUCO. RUT: 61.004.087-K. GIRO: SERVICIO PUBLICO DIRECCIÓN: DIEGO PORTALES Nº 787 TEMUCO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TECNOCAM SPA.
Razón Social
TECNOCAM SPA
R.U.T.
76.484.316-9
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TECNOCAM SPA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
40
Unidad
RESMA OFICIO 500 HOJAS DE 216X330MM
$ 4.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 172.000
$ 172.000
14111525
Papel multiuso
30
Unidad
PAPEL TERMICO ROLLO 13MM DE 80MMX80MT
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
44121701
Lápiz pasta
50
Unidad
LAPIZ PASTA AZUL EQUIVALENTE A PILOT 1.0 MM
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
60101722
Libretas de notas
19
Unidad
LIBRETA AGENDA 13X21 VARIEDAD NEGRA-CAFÉ-DISEÑO
$ 7.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 148.200
$ 148.200
31201512
Cinta Transparente
20
Unidad
CINTA DE EMBALAJE TRANSAPARENTE 45MMX40MT
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
14111531
Libros o cuadernos de registro
2
Unidad
LIBRO DE ASISTENCIA 50 HOJAS EMPASTADO CON FOLIO
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
14111531
Libros o cuadernos de registro
5
Unidad
LIBRO DE ACTA EMPASTADO CON FOLIO MATEMATICAS 100 HOJAS
$ 8.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.500
$ 40.500
44122011
Carpetas para archivos
4
Unidad
CARPETA ECO CUERO CON CIERRE VARIEDAD NEGRO-CAFÉ, PARA TAMAÑO OFICIO, DIMENSION EXTERIOR 35X24 CM.
$ 20.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.000
$ 82.000
53121702
Maletines
4
Unidad
MALETIN EJECUTIVO IMPERMEABLE O ECO CUERO COLOR NEGRO PARA TAMAÑO OFICIO, DIMENSIONES EXTERIORES 40 CM X 8 CM X 30 CM, EQUIVALENTE A SAXOLINE
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
53121603
Mochilas
4
Unidad
MOCHILA PARA NOTEBOOK 17”, IMPERMEABLE NEGRA O GRIS DE 25 A 30 L, ALTO 45 CM, ANCHO 29 CM, PROFUNDIDAD 27 CM, EQUIVALENTE A SAXOLINE.
$ 17.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.000
$ 68.000
26111704
Cargadores de baterías
2
Unidad
CARGADOR DE PILAS AA/AAA DOBLE EQUIVALENTE A DURACELL
$ 13.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.000
$ 26.000
26111702
Pilas alcalinas
10
Unidad
PILAS RECARGABLES AA 2700 MAH EQUIVALENTE A DURACELL
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
26111702
Pilas alcalinas
10
Unidad
PILAS RECARGABLES AAA 1200 MAH EQUIVALENTE A DURACELL
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.000
$ 31.000
32101602
Memoria RAM dinámica (DRAM)
20
Unidad
PENDRIVE 64 GB EQUIVALENTE A KINGSTON
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
44111509
Portalápiz
10
Unidad
PORTA LAPIZ METAL 10X8CM COLORES
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
44121801
Cinta correctora
10
Unidad
CORRECTOR DE CINTA
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
44122010
Divisores
10
Unidad
TIRITAS VISORES 250 UNIDADES
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
44122010
Divisores
10
Unidad
VISORES PLASTICOS PARA CARPETAS
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
44121618
Tijeras
10
Unidad
TIJERAS 8” ERGONOMICA OFICINA
$ 1.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.500
$ 15.500
44121615
Corcheteras
15
Unidad
CORCHETERA PARA 20 HOJAS 24/6-26/6 EQUIVALENTE A TORRE
$ 3.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.500
$ 55.500
14111530
Notas de papel autoadhesivo
20
Unidad
TACO ADHESIVO COLORES 7.6X7.6 CM
TACO ADHESIVO COLORES 7.6X7.6 CM
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
14111531
Libros o cuadernos de registro
10
Unidad
CUADERNO TAPA EMPASTADO 100 HOJAS CUADRICULADO 7MM 20X21
CUADERNO TAPA EMPASTADO 100 HOJAS CUADRICULADO 7MM 20X21
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
44121626
Dedales
2
Unidad
PACK POR 12 DEDALES
PACK POR 12 DEDALES
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
55121615
Flechas o puntos adhesivos
15
Unidad
PACK 8 DISPENSADORES INDICES ADHESIVOS COLORES EQUIVALENTE A POST-IT.
PACK 8 DISPENSADORES INDICES ADHESIVOS COLORES EQUIVALENTE A POST-IT.
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
Total Neto
$ 1.048.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 199.158
TOTAL OC
$ 1.247.358
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.