Orden de Compra. Nº1968-1821-AG25 "DIRREG, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO DE APOYO PARA LA INTEGRACION SOCIAL (C.A.I.S) TEMUCO DE GENDARMERIA DE CHILE, REGION DE LA ARAUCANIA."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1968-1821-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-07-2025
Nombre de la Orden de Compra DIRREG, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO DE APOYO PARA LA INTEGRACION SOCIAL (C.A.I.S) TEMUCO DE GENDARMERIA DE CHILE, REGION DE LA ARAUCANIA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de La Araucanía
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4004 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Facturación FACTURAR A DIRECCION REGIONAL GENDARMERIA DE TEMUCO. RUT: 61.004.087-K. GIRO: SERVICIO PUBLICO DIRECCIÓN: DIEGO PORTALES Nº 787 TEMUCO.
Comuna Temuco
Impuesto 199158
Dirección de Envío de la Factura FACTURAR A DIRECCION REGIONAL GENDARMERIA DE TEMUCO. RUT: 61.004.087-K. GIRO: SERVICIO PUBLICO DIRECCIÓN: DIEGO PORTALES Nº 787 TEMUCO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TECNOCAM SPA.
Razón Social TECNOCAM SPA
R.U.T. 76.484.316-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TECNOCAM SPA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora40UnidadRESMA OFICIO 500 HOJAS DE 216X330MM  $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.000 $ 172.000
14111525
Papel multiuso30UnidadPAPEL TERMICO ROLLO 13MM DE 80MMX80MT  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
44121701
Lápiz pasta50UnidadLAPIZ PASTA AZUL EQUIVALENTE A PILOT 1.0 MM  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
60101722
Libretas de notas19UnidadLIBRETA AGENDA 13X21 VARIEDAD NEGRA-CAFÉ-DISEÑO  $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.200 $ 148.200
31201512
Cinta Transparente20UnidadCINTA DE EMBALAJE TRANSAPARENTE 45MMX40MT  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
14111531
Libros o cuadernos de registro2UnidadLIBRO DE ASISTENCIA 50 HOJAS EMPASTADO CON FOLIO  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
14111531
Libros o cuadernos de registro5UnidadLIBRO DE ACTA EMPASTADO CON FOLIO MATEMATICAS 100 HOJAS  $ 8.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500
44122011
Carpetas para archivos4UnidadCARPETA ECO CUERO CON CIERRE VARIEDAD NEGRO-CAFÉ, PARA TAMAÑO OFICIO, DIMENSION EXTERIOR 35X24 CM.  $ 20.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.000 $ 82.000
53121702
Maletines4UnidadMALETIN EJECUTIVO IMPERMEABLE O ECO CUERO COLOR NEGRO PARA TAMAÑO OFICIO, DIMENSIONES EXTERIORES 40 CM X 8 CM X 30 CM, EQUIVALENTE A SAXOLINE  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
53121603
Mochilas4UnidadMOCHILA PARA NOTEBOOK 17”, IMPERMEABLE NEGRA O GRIS DE 25 A 30 L, ALTO 45 CM, ANCHO 29 CM, PROFUNDIDAD 27 CM, EQUIVALENTE A SAXOLINE.  $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
26111704
Cargadores de baterías2UnidadCARGADOR DE PILAS AA/AAA DOBLE EQUIVALENTE A DURACELL   $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
26111702
Pilas alcalinas10UnidadPILAS RECARGABLES AA 2700 MAH EQUIVALENTE A DURACELL  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
26111702
Pilas alcalinas10UnidadPILAS RECARGABLES AAA 1200 MAH EQUIVALENTE A DURACELL  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000
32101602
Memoria RAM dinámica (DRAM)20UnidadPENDRIVE 64 GB EQUIVALENTE A KINGSTON  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
44111509
Portalápiz10UnidadPORTA LAPIZ METAL 10X8CM COLORES  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
44121801
Cinta correctora10UnidadCORRECTOR DE CINTA  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
44122010
Divisores10UnidadTIRITAS VISORES 250 UNIDADES  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
44122010
Divisores10UnidadVISORES PLASTICOS PARA CARPETAS  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
44121618
Tijeras10UnidadTIJERAS 8” ERGONOMICA OFICINA  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500
44121615
Corcheteras15UnidadCORCHETERA PARA 20 HOJAS 24/6-26/6 EQUIVALENTE A TORRE  $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.500 $ 55.500
14111530
Notas de papel autoadhesivo20UnidadTACO ADHESIVO COLORES 7.6X7.6 CMTACO ADHESIVO COLORES 7.6X7.6 CM $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
14111531
Libros o cuadernos de registro10UnidadCUADERNO TAPA EMPASTADO 100 HOJAS CUADRICULADO 7MM 20X21CUADERNO TAPA EMPASTADO 100 HOJAS CUADRICULADO 7MM 20X21 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
44121626
Dedales2UnidadPACK POR 12 DEDALESPACK POR 12 DEDALES $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
55121615
Flechas o puntos adhesivos15UnidadPACK 8 DISPENSADORES INDICES ADHESIVOS COLORES EQUIVALENTE A POST-IT.PACK 8 DISPENSADORES INDICES ADHESIVOS COLORES EQUIVALENTE A POST-IT. $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
Total Neto $ 1.048.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 199.158
TOTAL OC $ 1.247.358


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.