Orden de Compra. Nº3069-137-AG25 "ADQUISICIÓN DE VÍVERES "
Recuerde que el responsable del pago es Academia de Guerra Naval
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3069-137-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VÍVERES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ACADEMIA DE GUERRA NAVAL
Razón Social Academia de Guerra Naval
R.U.T. 61.968.800-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Academia de Guerra Naval
R.U.T. 61.968.800-7
Dirección de Facturación AV JORGE MONTT 2400 AV LAS SALINAS
Comuna Viña del Mar
Impuesto 118643,6
Dirección de Envío de la Factura AV JORGE MONTT 2400 AV LAS SALINAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor POLFRUIT EIRL
Razón Social Com.Prod.del Agro Arturo H Polanco Muñoz EIRL
R.U.T. 76.109.815-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal POLFRUIT EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos36UnidadMAYONESA HELLMANS O EQUIVALENTE 900 GRAMOS   $ 3.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.240 $ 111.240
93131608
Servicios de suministro de alimentos60LitroCREMA DE LECHE PARA BATIR COLUN O EQUIVALENTE   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.400 $ 239.400
93131608
Servicios de suministro de alimentos60PaqueteQUESO RALLADO COLUN O EQUIVALENTE 80 GRAMOS   $ 1.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.600 $ 90.600
93131608
Servicios de suministro de alimentos80PaqueteMANTEQUILLA CON SAL COLUN O EQUIVALENTE 250 GRAMOS   $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.200 $ 183.200
Total Neto $ 624.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.644
TOTAL OC $ 743.084


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.