Orden de Compra. Nº673634-11-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 673634-9-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 673634-11-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 673634-9-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SENDA-DIRECCION REGIONAL ARICA Y PARINACOTA
Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
R.U.T. 61.980.170-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 34 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
R.U.T. 61.980.170-9
Dirección de Facturación Magallanes 1631
Comuna Arica
Impuesto 10537,4
Dirección de Envío de la Factura Magallanes 1631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 72747658
Razón Social ROSA MAGDALENA DE LOURDES HENRÍQUEZ NAVARRETE
R.U.T. 7.274.765-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 72747658
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores5UnidadSe solicita recarga de 05 extintores: 01 extintor de 1KL (Polvo químico Seco), 03 extintores de 6KL (Polvo químico Seco) y 01 extintor de 6;86 (2 KL Dióxido de Carbono).  $ 11.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.460 $ 55.460
Total Neto $ 55.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.537
TOTAL OC $ 65.997


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.274.765-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.