Orden de Compra. Nº1057402-23342-SE25 "(5076)SERVICIO DE APOYO MANO DE OBRA CR FARMACIA, RAD,CR ONCOLOGIA, IAAS Y UMA MAYO 2025."
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-23342-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-05-2025
Nombre de la Orden de Compra (5076)SERVICIO DE APOYO MANO DE OBRA CR FARMACIA, RAD,CR ONCOLOGIA, IAAS Y UMA MAYO 2025.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-62-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9916
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna
Impuesto 1500840,4
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios Generales SGV EIRL
Razón Social SERVICIOS GENERALES SANDRA ADHARA GAETE VARGAS EMP
R.U.T. 76.071.127-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicios Generales SGV EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1MesSERVICIO DE APOYO MANO DE OBRA CR FARMACIA, RAD,CR ONCOLOGIA, IAAS Y UMA, MAYO 2025.SERVICIO DE APOYO MANO DE OBRA CR FARMACIA, RAD,CR ONCOLOGIA, IAAS Y UMA, MAYO 2025. $ 7.899.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.899.160 $ 7.899.160
Total Neto $ 7.899.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.500.840
TOTAL OC $ 9.400.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.